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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000537
Monto de la Factura
₲ 3.975.268
Nro. Solicitud de Transferencia
123683
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.268

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-14001-11-3867
Monto Contrato
₲ 3.975.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.780.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.780.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216355
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica