Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000319
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.872.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            114945
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.872.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
        
                                    RUC
                            
            4109564-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            56
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-14001-11-3868
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.872.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.633.183
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.633.183
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            215509
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
        
                                    Convocante
                            
            Contraloría General de la República (C.G.R.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Contraloria General de la Republica
        