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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005543
Monto de la Factura
₲ 1.875.683
Nro. Solicitud de Transferencia
168484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.137

Retención DNCP
₲ 6.548
Retención IVA
₲ 51.155
Retención Renta
₲ 68.207
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-47589
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.586.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.586.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional