Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005545
Monto de la Factura
₲ 3.157.728
Nro. Solicitud de Transferencia
168484
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.943.003
Retención DNCP
₲ 11.023
Retención IVA
₲ 86.120
Retención Renta
₲ 114.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11001-24-47589
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.586.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.586.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional