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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 278.742.155
Nro. Solicitud de Transferencia
114474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.742.155

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
40/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28002-11-2943
Monto Contrato
₲ 278.742.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.141.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.141.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212855
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificos de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado