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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 387.355.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.518.851

Retención DNCP
₲ 1.366.307
Retención IVA
₲ 10.564.233
Retención Renta
₲ 10.564.233
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
120/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-44730
Monto Contrato
₲ 387.355.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.518.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.518.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas