Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0001096
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.997.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75587
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.408.102
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.264
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 272.659
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 272.659
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD SA 
        
                                    RUC
                            
            80013251-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            2875 / 2885
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-28001-23-44162
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 19.995.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.816.204
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.816.204
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405643
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FCM PARA LOS AÑOS 2022 Y 2023 - AD REFERENDUM 2022
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        