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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018638
Monto de la Factura
₲ 26.245.050
Nro. Solicitud de Transferencia
208291
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.460.388

Retención DNCP
₲ 91.619
Retención IVA
₲ 715.774
Retención Renta
₲ 954.365
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45615
Monto Contrato
₲ 60.244.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.429.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.147.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422162
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas