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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003903
Monto de la Factura
₲ 7.292.166
Nro. Solicitud de Transferencia
4012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.796.299

Retención DNCP
₲ 25.456
Retención IVA
₲ 198.877
Retención Renta
₲ 265.170
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
196/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45658
Monto Contrato
₲ 15.995.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.006.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.006.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CINCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022 Y 2023.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas