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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 74.102.554
Nro. Solicitud de Transferencia
49477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.102.554

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-13-11149
Monto Contrato
₲ 74.102.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.765.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.765.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231293
Nombre de la Licitación
Construccion de Albergue para Pacientes Oncologicos, Ampliacion de Comedor y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu