Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000105
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 260.704.279
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            66457
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 260.704.279
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Tesai Pora
        
                                    RUC
                            
            80061299-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12008-13-10170
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 260.704.279
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 247.925.029
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 247.925.029
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            241019
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Recolección, Trasporte, Tratamiento y Disposición final de Residuos bioinfecciosos, farmacologicos y Afines
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S3 - Sub-Unidad Nº3
        