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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 6.556.364
Nro. Solicitud de Transferencia
135936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.536

Retención DNCP
₲ 25.701
Retención IVA
Retención Renta
₲ 131.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTHA RAQUEL SOSA ROMERO
RUC
1362379-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22085
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.599.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.599.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276627
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)