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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 14.142.576
Nro. Solicitud de Transferencia
88592
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.079.100

Retención DNCP
₲ 54.596
Retención IVA
₲ 426.528
Retención Renta
₲ 568.704
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46641
Monto Contrato
₲ 46.918.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.079.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.079.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416828
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados