Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 2.863.864
Nro. Solicitud de Transferencia
109813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.121
Retención DNCP
₲ 9.997
Retención IVA
₲ 78.105
Retención Renta
₲ 104.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46641
Monto Contrato
₲ 46.918.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.727.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.727.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416828
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados