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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001454
Monto de la Factura
₲ 9.851.700
Nro. Solicitud de Transferencia
77391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.290.622

Retención DNCP
₲ 36.028
Retención IVA
₲ 140.739
Retención Renta
₲ 375.303
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-46416
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.287.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.287.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil