Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023748
Monto de la Factura
₲ 673.274
Nro. Solicitud de Transferencia
90467
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.826
Retención DNCP
₲ 2.448
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47791
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.817.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.817.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados
