Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            006-008-0003225
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 60.514.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            172597
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 56.399.048
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 211.249
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.650.382
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.200.509
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO GUIDE SA
        
                                    RUC
                            
            80015749-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            40_2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12001-24-47225
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.514.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 56.399.048
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.399.048
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            416039
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE Nº35/2022 - SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA SND - ID.416039.
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        