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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004452
Monto de la Factura
₲ 920.079
Nro. Solicitud de Transferencia
158957
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.804

Retención DNCP
₲ 3.346
Retención IVA
₲ 25.093
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42539
Monto Contrato
₲ 7.387.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.074.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.074.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2