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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004806
Monto de la Factura
₲ 1.874.977
Nro. Solicitud de Transferencia
121987
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.844

Retención DNCP
₲ 6.818
Retención IVA
₲ 35.611
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42539
Monto Contrato
₲ 7.387.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.074.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.074.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2