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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011220
Monto de la Factura
₲ 77.283.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182853
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.834.534

Retención DNCP
₲ 272.598
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.107.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43563
Monto Contrato
₲ 119.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.792.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.792.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5