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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005882
Monto de la Factura
₲ 4.439.700
Nro. Solicitud de Transferencia
157059
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.228.919

Retención DNCP
₲ 16.406
Retención IVA
₲ 63.424
Retención Renta
₲ 126.849
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43193
Monto Contrato
₲ 49.453.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.095.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.095.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2