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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008914
Monto de la Factura
₲ 8.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.923.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-10-0648
Monto Contrato
₲ 49.990.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.539.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.539.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia