Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0003780
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 168.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            216134
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 156.577
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 586
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.582
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.109
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
        
                                    RUC
                            
            3543901-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12005-24-47886
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.949.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.725.005
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.725.005
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            439274
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        