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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002663
Monto de la Factura
₲ 235.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.280.097

Retención DNCP
₲ 862.003
Retención IVA
₲ 3.367.200
Retención Renta
₲ 8.979.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47645
Monto Contrato
₲ 707.951.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.631.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.631.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5