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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059005
Monto de la Factura
₲ 1.773.583
Nro. Solicitud de Transferencia
120928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.766.489

Retención DNCP
₲ 7.094
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12011-18-34574
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.150.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.150.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio