Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012387
Monto de la Factura
₲ 10.367.281
Nro. Solicitud de Transferencia
90273
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.367.281
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0490
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.347.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.347.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156424
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos ad referéndum 2010
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados