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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012259
Monto de la Factura
₲ 37.583.100
Nro. Solicitud de Transferencia
185817
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.400.546

Retención DNCP
₲ 132.566
Retención IVA
₲ 1.024.994
Retención Renta
₲ 1.024.994
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41944
Monto Contrato
₲ 81.991.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.230.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.230.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas