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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076045
Monto de la Factura
₲ 4.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.857.192

Retención DNCP
₲ 14.444
Retención IVA
₲ 111.682
Retención Renta
₲ 111.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41870
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.909.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.909.823

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas