Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003969
Monto de la Factura
₲ 2.981.519
Nro. Solicitud de Transferencia
112825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.981.519
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
111/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-1197
Monto Contrato
₲ 3.973.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.778.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.778.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185361
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo