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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001248
Monto de la Factura
₲ 22.118.519
Nro. Solicitud de Transferencia
52297
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.633.763

Retención DNCP
₲ 77.214
Retención IVA
₲ 603.232
Retención Renta
₲ 804.310
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-250736
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.865.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.096.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Convocante
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Unidad de Contratación
Rectorado