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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003585
Monto de la Factura
₲ 120.400
Nro. Solicitud de Transferencia
8417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.795

Retención DNCP
₲ 445
Retención IVA
₲ 1.720
Retención Renta
₲ 3.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33342
Monto Contrato
₲ 125.697.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.349.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.349.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia