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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043230
Monto de la Factura
₲ 305.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93126
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.620.044

Retención DNCP
₲ 1.089.047
Retención IVA
₲ 8.334.545
Retención Renta
₲ 5.556.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-32604
Monto Contrato
₲ 305.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.620.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.620.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338523
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18 SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia