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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005270
Monto de la Factura
₲ 139.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.517

Retención DNCP
₲ 515
Retención IVA
₲ 1.991
Retención Renta
₲ 3.983
Multa
₲ 1.394

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33476
Monto Contrato
₲ 95.570.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.735.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.735.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia