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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010356
Monto de la Factura
₲ 1.410.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.690

Retención DNCP
₲ 5.212
Retención IVA
₲ 20.149
Retención Renta
₲ 40.297
Multa
₲ 7.052

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33340
Monto Contrato
₲ 114.268.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.068.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.068.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia