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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061623
Monto de la Factura
₲ 2.213.400
Nro. Solicitud de Transferencia
8291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.361

Retención DNCP
₲ 8.179
Retención IVA
₲ 31.620
Retención Renta
₲ 63.240
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33341
Monto Contrato
₲ 812.512.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.165.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.165.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia