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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060949
Monto de la Factura
₲ 221.830
Nro. Solicitud de Transferencia
144138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.608

Retención DNCP
₲ 828
Retención IVA
₲ 3.169
Retención Renta
₲ 4.225
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33341
Monto Contrato
₲ 812.512.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.165.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.165.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia