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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002482
Monto de la Factura
₲ 468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.821

Retención DNCP
₲ 1.651
Retención IVA
₲ 12.764
Retención Renta
₲ 12.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33519
Monto Contrato
₲ 21.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.202.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.202.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia