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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029088
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-2360
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208497
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL MERCOSUR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia