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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0037805
Monto de la Factura
₲ 4.562.424
Nro. Solicitud de Transferencia
25734
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.562.424

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
42/10
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-1490
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.477.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.477.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores