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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
031-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 5.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.727.272.728

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 136.363.636
Retención Renta
₲ 136.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOCSA S.A.
RUC
80019114-5
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42205
Monto Contrato
₲ 38.300.379.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.401.680.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.401.680.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354337
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 3837/OC-PR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales - BID 3837/OC-PR