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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.560

Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 22.500
Retención Renta
₲ 15.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12010-14-16486
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.887.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.887.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)