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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011296
Monto de la Factura
₲ 15.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.017.280

Retención DNCP
₲ 52.503
Retención IVA
₲ 410.182
Retención Renta
₲ 546.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
AC-12016-23-45864
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.683.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.683.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411977
Nombre de la Licitación
CD N°06/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE CARTELERIAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social