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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 69.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VERONICA ROTELA PEREZ
RUC
3558950-7
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3769
Monto Contrato
₲ 1.403.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)