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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 22.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42870
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.152.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN
RUC
264794-0
Número de Contrato
110/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-1897
Monto Contrato
₲ 38.890.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.984.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.984.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185428
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)