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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151423
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2017
Fecha de la Transferencia
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.771

Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 69.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12004-17-29285
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.642.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.642.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores