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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.292.282

Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
Retención Renta
₲ 92.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
AC-23004-22-44027
Monto Contrato
₲ 68.712.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.535.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.535.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409312
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social