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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059766
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.636

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45070
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.936.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.936.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados