Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0059853
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 693.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            146531
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 690.480
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.520
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-11003-23-45070
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.936.172
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.936.172
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420437
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        