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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0145461
Monto de la Factura
₲ 2.766.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96610
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.766.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
1895/1902
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-2560
Monto Contrato
₲ 2.766.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia