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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002571
Monto de la Factura
₲ 1.736.652
Nro. Solicitud de Transferencia
64805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.652

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-4329
Monto Contrato
₲ 8.931.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.139.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.139.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas